• <tr id='lskAmT'><strong id='lskAmT'></strong><small id='lskAmT'></small><button id='lskAmT'></button><li id='lskAmT'><noscript id='lskAmT'><big id='lskAmT'></big><dt id='lskAmT'></dt></noscript></li></tr><ol id='lskAmT'><option id='lskAmT'><table id='lskAmT'><blockquote id='lskAmT'><tbody id='lskAmT'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='lskAmT'></u><kbd id='lskAmT'><kbd id='lskAmT'></kbd></kbd>

    <code id='lskAmT'><strong id='lskAmT'></strong></code>

    <fieldset id='lskAmT'></fieldset>
          <span id='lskAmT'></span>

              <ins id='lskAmT'></ins>
              <acronym id='lskAmT'><em id='lskAmT'></em><td id='lskAmT'><div id='lskAmT'></div></td></acronym><address id='lskAmT'><big id='lskAmT'><big id='lskAmT'></big><legend id='lskAmT'></legend></big></address>

              <i id='lskAmT'><div id='lskAmT'><ins id='lskAmT'></ins></div></i>
              <i id='lskAmT'></i>
            1. <dl id='lskAmT'></dl>
              1. <blockquote id='lskAmT'><q id='lskAmT'><noscript id='lskAmT'></noscript><dt id='lskAmT'></dt></q></blockquote><noframes id='lskAmT'><i id='lskAmT'></i>
                首頁 > 信息公開 > 財政信息 > 部門決算

                清浪鄉人民政府2019年度部門決算編制說明

                快三大小单双app門戶網站 www.yuanling.gov.cn 發布時間:2020-11-04 18:10

                清浪鄉人民政府2019年度部門決算編制說明

                目錄

                第一部分清浪鄉人民政府概況

                一、部門職責

                二、機構設置

                第二部分2019年度部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                第三部分2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                九、預算績效情況說明

                十、其他重要事項情況說明

                第四部分名詞解釋

                第五部分附件

                第一部分

                清浪鄉人民政府概況

                一、部門職責

                1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,並報告執行決議、決定和命令的情況。

                2、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

                3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃並組織實施;加強社區管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

                4、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。

                5、加強村級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鄉財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

                6、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善生活環境和生態環境。

                7、監督和管理鄉鎮財政性票據的領用、使用和核銷。

                8、完成縣人民政府交辦的其他事項。

                二、機構設置及決算單位構成

                   本單位內設2個機構,其中包括行政機構2個,分別為:共產黨機關、行政機關。截至2019年1231日,本單位經縣編委核定的編制人數為79人(其中行政編制33人,後勤機關2、事業編制44人)。年末實有人數49人(行政編制25人,事業編制24人)。

                第二部分

                部門決算表(詳見附表)

                第三部分

                2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2019年度決算收入總計1088.7萬元,比2018年減少60.19萬元,減少5.24%2019年度決算支出總計1156.99萬元。與2018年相比,增加119.64萬元,增加11.53%,主要是因為今年網箱上岸等工作經費支出增多。

                二、收入決算情況說明

                本年收入合計1088.7萬元,其中:財政撥款收入1088.7萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

                三、支出決算情況說明

                本年支出合計1156.99萬元,其中:基本支出1156.99萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2019年度財政撥款收入總計1088.7萬元,比2018年減少60.19萬元,減少5.24%2019年度財政撥款支出總計1156.99萬元,2018年相比,增加119.64萬元,增加11.53%,主要是因為今年網箱上岸等工作經費支出增多。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況

                2019年度財政撥款支出1156.99萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加119.64萬元,增加11.53%,主要是因為今年網箱上岸等工作經費支出增多。

                (二)財政撥款支出決算結構情況

                2019年度財政撥款支出1156.99萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出804.38萬元,占69.53%;農林水(類)支出352.61萬元,占30.47%

                (三)財政撥款支出決算具體情況

                2019年度財政撥款支出年初預算數為1155.99萬元,支出決算數為1156.99萬元,完成年初預算的100.08%,其中:

                1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。

                年初預算為1155.99萬元,支出決算為1156.99萬元,完成年初預算的100.08%,決算數大於年初預算數的主要原因是:網箱上岸工作增加開支。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2019年度財政撥款基本支出1156.99萬元,其中:人員經費567.35萬元,占基本支出的49.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等;公用經費589.64萬元,占基本支出的50.96%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經費、會議費、培訓費、勞務費、租賃費、維修(護)費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

                七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                “三公”經費財政撥款支出預算為26萬元,支出決算為22.01萬元,完成預算的84.65%,其中:

                因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

                公務接待費支出預算為20萬元,支出決算為18.98萬元,完成預算的94.9%,決算數小於年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出;與上年相比減少2.22萬元,減少10.47%,減少的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。

                公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元,支出決算為3.04萬元,與上年相比減少0.35萬元,減少10.34%,減少的主要原因是公務用車改革。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算18.98萬元,占86.19%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.04萬元,13.81%,無因公出國(境)費。

                1、公務接待費支出決算為18.98萬元,主要是考察、檢查及交流學習發生的接待支出;

                2、公務用車購置費及運行維護費支出決算3.04萬元,主要是公務用車的維護費用。

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                  2019年度本單位無政府性基金收支。

                九、關於2019年度預算績效情況說明

                2019年,我單位積極推進預算績效管理,合理制定和編報年度預算,加強資金管理,提高資金使用效益,建立完善內部監督機制,合理列支年度經費支出。按照我縣預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出1155.99萬元,全部實行整體支出績效目標管理。

                十、其他重要事項情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                本部門2019年度機關運行經費支出382.6萬元,與年初預算數相符。

                (二)一般性支出情況

                2019年本單位開支會議費21.53萬元,用於召開扶貧、安全生產、網箱上岸等會議;開支培訓費67.44萬元,用於開展扶貧培訓:扶貧幫扶責任人的培訓、村幹部扶貧工作的培訓、產業扶貧、行業扶貧等相關工作的培訓。

                (三)政府采購支出情況

                本部門2019年度無政府采購支出。

                (四)國有資產占用情況

                截至20191231日,本單位共有車輛1輛;無單位價值50萬元以上通用設備;無單位價值100萬元以上專用設備。

                第四部分

                名詞解釋

                一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

                二、三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


                快三大小单双app清浪鄉人民政府